为全面推进内部控制建设,规范内部经济和业务活动,建立健全科学高效的内部运行制约和监督体系,提高医院服务效能和内部治理水平。根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件要求,我院派出审计科业务骨干参加由北京国际交流协会法律专业委员会和中培医院网内部控制研究中心在南宁举办的“2020公立医院内部控制实操培训班”。 此次培训的内容涵盖政策解读、公立医院内部控制建设中存在的问题评析、公立医院内部控制管理职责、风险评估管理、单位层面控制、业务层面控制、内部控制报告、内部控制监督评价、公立医院内部控制经验分享等内容。其中中国卫生内部审计网主编吴龚教授从理论到实操层面对《卫生计生系统内部审计工作规定》和《审计署关于内部审计工作的规定》进行深入的讲解,对如何有效推进内部审计规范化建设,切实实现审计目标的全过程风险控制,充分发挥内部审计为医院增加价值的作用进行了专业的指导。随后在互动环节中,吴龚教授与来自全国各地的审计等重点岗位负责人员进行面对面交流,使参会人员获益良多。 通过此次培训,我院对最新医疗卫生机构内部审计制度以及医院内部审计部分专项审计实务有了更深刻的认识,为提高医院内部审计工作起到促进作用。(审计科:韦祝君 审核:李艳丽)
2020公立医院内部控制实操培训班
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