为进一步提升医院内部控制管理水平,强化廉政风险防控机制建设,6月22日,我院审计科与内控办就内部控制建设进行了专题研究和讨论会议。医院院长助理韦惠兰、审计科曹峰科长、审计员龙艺夫、内控办内控员周锦静、赵思思等参加了讨论会议。 曹科长从内控的政策、概念,到医疗卫生机构内控制度建设中存在的问题、建设流程与方法,深入详实的讲解了单位层面和业务层面的内控建设。深入剖析了“一个制度”、 “三项内容”、“四个原则”、“五个目标”、“六项业务”,并结合医院的情况分别对预算控制、收支业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制及采购中的风险控制加以实例分析。 在这次讨论会上,内控办内控员周锦静、赵思思分别与曹科长进行了交流,大家结合各自工作实际有序提出问题和见解,熟悉了内部内控工作相关要求,收获了很多内控管理工作经验。为我院进一步完善内部控制体系建设工作奠定了良好的基础,对于今后经济活动的合法合规、资产安全使用有效、财务信息真实完整、防范舞弊和预防腐败、提高医疗服务水平都有一个很好的促进作用。 通过此次培训使审计科和内控办提升了对医院内控的思想认识,同时促进了医院内部制度建设和实施。(审计科:龙艺夫;审核:曹峰 )
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