审计科召开采购内控业务学习讨论会
近日,审计科结合2018年3月1日起施行的中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》,在科室内部组织了一次业务专题讨论会?;嵘隙浴墩晒褐室珊屯端甙旆ā返认喙匚募辛讼低橙娴难?,结合近期审计工作存在的问题开展讨论。 此次讨论会围绕如何规范我院采购质疑和投诉行为,?;げ渭游以翰晒夯疃笔氯说暮戏ㄈㄒ?,从行政事业单位内部控制的政策概念、内容、单位层面和业务层面等5个方面的主要内容展开,运用大量详实的案例深入浅出的介绍了采购内控的重要性,阐述如何从机制、内容、方法步骤等方面开展采购内控建设,总结了我院采购内部控制建设流程和内容;强调制衡是实现内部控制的基本要素,关口前移是实现内部控制的主要特点,单位领导重视和推动是实施内控规范的关键,信息化是实施内控规范的重要手段。 龙艺夫把2018年4月在浙江杭州举办“第九轮医疗卫生机构政府采购规范化操作暨设备(维保)、耗材采购实操与采购全过程审计培训班”上与来自全国各地的审计等重点岗位负责人及吴龚教授进行了交流、学习到的内容结合我院实际情况进行讲解和分析。 曹科长强调,要进一步加强与相关科室间的合作沟通,提高工作效率,为我院的发展建设把好关!(审计科:龙艺夫;审核:曹峰)
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