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审计科学习贯彻《卫生计生系统内部审计工作规定》
发布日期:2018-05-15 10:00    文章来源:南宁市第一人民医院    

5月7日下午,审计科在办公室召开会议,学习贯彻国家卫生计生委《卫生计生系统内部审计工作规定》,审计科科长曹峰、审计员龙艺夫、内控员周锦静参加了会议。

2017年国家卫生计生委发布《卫生计生系统内部审计工作规定》,强调主要负责人对内部审计工作的有效实施负责;强调审计计划管理,推进全面覆盖,做到应审尽审;强调内部审计的独立性和权威性;进一步明确符合一定条件的单位,应当设置独立内部审计机构,专职审计人员不少于2人;不设立独立内审机构的,应当指定内设机构安排专人落实职责;强调审计整改及结果运用,提出被审计单位是整改主体,内部审计机构对整改工作进行指导监督和跟踪检查;各部门、各单位要建立健全责任追究制度,依法依规进行问责。

会上曹科长指出,《卫生计生系统内部审计工作规定》的出台实施,是贯彻落实党中央国务院关于加强内部审计工作、充分发挥内部审计作用指示精神的重大举措,对进一步加强审计机关对内部审计工作的指导和监督,进一步完善内部审计的工作机制,增强内部审计的独立性和权威性,提高内部审计的地位,发挥内部审计的作用具有重大而深远的意义会议,要求全体职工认真学习贯彻《卫生计生系统内部审计工作规定》,全面领会和把握《规定》的主要内容,进一步搞好医院内部审计工作,规范内部管理,保障医院的健康发展。(审计科:龙艺夫;审核:曹峰)




 
 
 
 
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